Orden de Compra. Nº1106245-56-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1106245-56-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106245-56-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1106245-56-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
R.U.T. 62.000.750-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
R.U.T. 62.000.750-1
Dirección de Facturación AGUSTINAS 1476
Comuna Santiago
Impuesto 39016,12
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1476
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro41Unidad40 Cuadernos universitarios matemática  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.820 $ 41.820
44121701
Lápiz pasta40Unidad40 Lápices pasta azul  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50201709
Café instantáneo4UnidadCafé Instantáneo Tradición Caja Sachet 173 GR / 96 Sobres  $ 13.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.984 $ 53.984
47121701
Bolsas de basura4Unidad4 Bolsas de basura 80X110 PACK 1  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.304 $ 4.304
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramo4 Kilos de Azucar  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadBotella de Endulzante 180 ml  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
23181801
Equipo y suministros para elaboración de café1000UnidadPack 1000 unidades palitos revolvedor de café   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151709
Set de cubiertos100UnidadUn pack de cucharas Plásticas Desechables Blancas 100 UND  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
48101903
Vasos de servicio8Unidad8 vasos Desechable Polipapel 50 UND 360 ML / 12 OZ (8 pack)   $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
24111503
Bolsas de plástico336UnidadBolsas polipropileno 15x25 para snack  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 205.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.016
TOTAL OC $ 244.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.