|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1106245-79-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1106245-18-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1106245-18-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
62.000.750-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. GRECIA 6083, PEÑALOLEN |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
226743,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRECIA 6083, PEÑALOLEN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-05-2023 |
|
|
|
Proveedor |
CLICK TIENDA |
|
Razón Social |
CLICK TIENDA SPA
|
|
R.U.T. |
77.522.583-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CLICK TIENDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101606
| Maceteros | 1 | Unidad | Ver detalle en archivo adjunto y las bases de la licitación. | Estructura de metal con acabado en pintura electroestática y con
ruedas de alto tráfico de 40cm de ancho x 120 cm de largo x 90 cm de alto. Plazo 5 dias hab
|
$ 1.193.388,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.193.388
|
$ 1.193.388
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.193.388
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 226.744
|
|
$ 1.420.132
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.