|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1107276-159-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación para Talleres del programa TAS Coquimbo - Monte Patria. Fechas 10-06-2026 y 16-16-2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
|
|
R.U.T. |
61.312.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Colina San Joaquin S/N |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
191444 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Colina San Joaquin S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Carolin Vctoria |
|
Razón Social |
CAROLIN VICTORIA CARRASCO CARRASCO
|
|
R.U.T. |
14.206.161-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Carolin Vctoria |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REGIÓN DE COQUIMBO - MONTE PATRIA - PROGRAMA TAS 503974-15.
FECHAS:
10-06-2026 TALLER PLAGAS
16-06-2026 TALLER AGUA | |
$ 907.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 907.600
|
$ 907.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 907.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 100.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 191.444
|
|
$ 1.199.044
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.