Orden de Compra. Nº1107278-74-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1107278-93-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1107278-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1107278-93-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RAYENTUÉ
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
R.U.T. 61.312.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
R.U.T. 61.312.000-9
Dirección de Facturación Camino Topocalma SN Litueche
Comuna Litueche
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura Camino Topocalma SN Litueche
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2026
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

Laboratorio de fitopatología del Instituto de Investigaciones Agropecuarias La Platina ubicado en Avenida Santa Rosa 11610, LA PINTANA, REGION METROPOLITANA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tentaciones de karla
Razón Social TENTACIONES DE KARLA SPA
R.U.T. 77.522.697-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tentaciones de karla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar4Unidadservicios de coffee break, el cual será para un total de 20 a 25 personas, se realizarán en la localidad de Rengo, lugar por definir. Debe contener a lo menos una bolsa de cartón con un sándwich (lechuga, tomate, jamón, queso), un jugo individual en caja o botella, snacks (galletas, frutos secos o postre). TODAS LAS OFERTAS DEBERAN CONTENER COTIZACION FORMAL, EL DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE CADA PRODUCTO OFERTADO, SOLO SE CONSIDERARÁN LAS COTIZACIONES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICI  $ 122.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.