|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1107281-117-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1107281-123-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
|
|
R.U.T. |
61.312.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Km 10 Camino cajon Vilcun, Vilcun |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
1097820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Km 10 Camino cajon Vilcun, Vilcun |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGA EN INIA CARILLANCA CAMINO CAJON VILCUN KM 10 LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 | |
|
|
Proveedor |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA |
|
Razón Social |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
|
|
R.U.T. |
77.917.507-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101602
| Suministro de petróleo | 4500 | Litro | PETROLEO PARA CALDERA GRADO 2 | |
$ 1.284,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.778.000
|
$ 5.778.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.778.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.097.820
|
|
$ 6.875.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.