Orden de Compra. Nº1108338-107-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-8-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-107-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-8-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1108338-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 242
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 10560,2
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma SpA
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
R.U.T. 76.830.090-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Caribean Pharma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5000UnidadBOLSA PAPEL 1/8, SOBRE COLOR BLANCO CON SELLO FUERTESIMA0005 SACOS DE PAPEL KRAFT BLANCO 1/8 C/FUELLE X 1000 UND., SACO 12 CM X 5.2 CM C/FUELLE 1 CM., N/A, IMAC, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42311513
Vendaje de gel30TuboHIDROGEL TUBO 10 GRREU0165 HIDROGEL CRANBERRY GEL TOP. (15 G.) CJ. X 10 UND. Entrega 24-48 HR Hidrogel 90% DM REUTTER VENC. 01-06-2025, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
Total Neto $ 55.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.560
TOTAL OC $ 66.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.