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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1108338-107-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-8-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1108338-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.287.570-2 |
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Dirección de Facturación |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
10560,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Caribean Pharma SpA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
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R.U.T. |
76.830.090-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Caribean Pharma SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 5000 | Unidad | BOLSA PAPEL 1/8, SOBRE COLOR BLANCO CON SELLO FUERTES | IMA0005 SACOS DE PAPEL KRAFT BLANCO 1/8 C/FUELLE X 1000 UND., SACO 12 CM X 5.2 CM C/FUELLE 1 CM., N/A, IMAC, Plazo de entrega de 24-48 hrs |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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42311513
| Vendaje de gel | 30 | Tubo | HIDROGEL TUBO 10 GR | REU0165 HIDROGEL CRANBERRY GEL TOP. (15 G.) CJ. X 10 UND. Entrega 24-48 HR Hidrogel 90% DM REUTTER VENC. 01-06-2025, Plazo de entrega de 24-48 hrs |
$ 686,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.580
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$ 20.580
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Total Neto
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$ 55.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.560
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$ 66.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.