Orden de Compra. Nº
1108338-248-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-204-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108338-248-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-204-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 974
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Facturación
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
50944,7
Dirección de Envío de la Factura
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora SSC Ltda
Razón Social
SSC LIMITADA
R.U.T.
77.738.766-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora SSC Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
TE NEGRO EN BOLSAS (100 BOLSITAS)
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.960
$ 17.960
50201710
Té de hierbas
3
Caja
TE SURTIDO DE HIERBAS (100 UNIDADES)
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
ENDULZANTE TIPO ESTEVIA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50201706
Café
3
Unidad
CAFE 400 GRAMOS
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.970
$ 38.970
52121602
Servilletas
2000
Unidad
SERVILLETAS
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
41123402
Cucharas de dosificación
1000
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS TAMAÑO TE
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50202304
Jugos y néctar envasados
300
Unidad
JUGOS VARIEDAD SABORES 200 ML
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
50202301
Agua
200
Unidad
AGUA PURIFICADA SIN GAS 300 ML
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50202301
Agua
30
Unidad
AGUA PURIFICADA SIN GAS 500 ML
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
VASOS TERMICOS 250 CC DE PLIPAPEL DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
kilogramo
AZUCAR BLANCA GRANULADA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 268.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.945
TOTAL OC
$ 319.075
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.