Orden de Compra. Nº1108338-248-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-204-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-248-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-204-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 974
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 50944,7
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora SSC Ltda
Razón Social SSC LIMITADA
R.U.T. 77.738.766-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora SSC Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te4CajaTE NEGRO EN BOLSAS (100 BOLSITAS)  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960
50201710
Té de hierbas3CajaTE SURTIDO DE HIERBAS (100 UNIDADES)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3UnidadENDULZANTE TIPO ESTEVIA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50201706
Café3UnidadCAFE 400 GRAMOS  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
52121602
Servilletas2000UnidadSERVILLETAS   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
41123402
Cucharas de dosificación1000UnidadCUCHARAS PLASTICAS TAMAÑO TE  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202304
Jugos y néctar envasados300UnidadJUGOS VARIEDAD SABORES 200 ML  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50202301
Agua200UnidadAGUA PURIFICADA SIN GAS 300 ML  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50202301
Agua30UnidadAGUA PURIFICADA SIN GAS 500 ML  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS TERMICOS 250 CC DE PLIPAPEL DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5kilogramoAZUCAR BLANCA GRANULADA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 268.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.945
TOTAL OC $ 319.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.