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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1108338-266-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20 MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1108338-18-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
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R.U.T. |
69.287.570-2 |
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Dirección de Facturación |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
1070613,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manuel Julio Arias Eyde |
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Razón Social |
MANUEL JULIO ARIAS EYDE
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R.U.T. |
7.763.175-5 |
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Sucursal |
Manuel Julio Arias Eyde |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | servicio de aseo, mantencion de jardines y club escolar,por dos años, se adjuntan bases, correspondiente al mes de mayo 2020 | VALOR MENSUAL NETO |
$ 5.634.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.634.810
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$ 5.634.810
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Total Neto
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$ 5.634.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.070.614
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$ 6.705.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.