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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1108338-285-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-242-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.287.570-2 |
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Dirección de Facturación |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
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R.U.T. |
76.751.352-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201712
| Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO, QUE INCLUYA, ANALISIS COMPLETO DEL EQUIPO, RESTAURACION DE PIEZAS, LUBRICACION, AJUSTES DE CALIBRACION, LIMPIEZA COMPLETA, REVISION DE CABLES Y CONEXIONES, REVISION DE LOS TRANSDUCTORES, REVICION PANTALLA LCD | |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.