Orden de Compra. Nº
1108338-43-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-26-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108338-43-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-26-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 298
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Facturación
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
281870,7
Dirección de Envío de la Factura
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMEX BRUMAI SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T.
77.961.005-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
200
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
60101715
Libros de ideas
20
Unidad
LIBRO DE ACTAS FOLIADO 200 HOJAS MATEMATICAS
$ 5.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.680
$ 103.680
44103503
Resortes o lomos de encuadernación
50
Kit
LOMO AUTOADHESIVO ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO COLOR VERDE CLARO
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.700
$ 39.700
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
50
Caja
ACO CLIPS METALICOS
$ 1.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.250
$ 84.250
44122104
Clips para papel
50
Caja
CLIPS PEQUEÑOS 33"
$ 217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.850
$ 10.850
44122103
Corchetes
80
Caja
CORCHETES 26/6
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.680
$ 15.680
44121708
Marcadores
100
Unidad
PLUMON PIZARRA AZUL
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA 30 CM
$ 217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.170
$ 2.170
14111529
Rollos para télex
700
Rollo
ROLLO TERMICO 80X40 MM
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.000
$ 476.000
42142301
Etiquetas médicas de uso general
100
Rollo
ETIQUETAS TERMICAS 50X100 MM BLANCA
$ 6.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 649.800
$ 649.800
31201512
Cinta Transparente
50
Unidad
SCOTCH TRANSPARENTE 18 MM
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
31161816
Espaciadores y separadores
50
Kit
SEPARADORES OFICIO COLORES
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 1.483.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 281.871
TOTAL OC
$ 1.765.401
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.561.040-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.