Orden de Compra. Nº1108338-43-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-26-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-43-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-26-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 298
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 281870,7
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores200UnidadDESTACADOR AMARILLO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
60101715
Libros de ideas20UnidadLIBRO DE ACTAS FOLIADO 200 HOJAS MATEMATICAS  $ 5.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680
44103503
Resortes o lomos de encuadernación50KitLOMO AUTOADHESIVO ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO COLOR VERDE CLARO  $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel50CajaACO CLIPS METALICOS  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.250 $ 84.250
44122104
Clips para papel50CajaCLIPS PEQUEÑOS 33"  $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850
44122103
Corchetes80CajaCORCHETES 26/6  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680
44121708
Marcadores100UnidadPLUMON PIZARRA AZUL  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
41111604
Reglas10UnidadREGLA 30 CM  $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170
14111529
Rollos para télex700RolloROLLO TERMICO 80X40 MM  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000
42142301
Etiquetas médicas de uso general100RolloETIQUETAS TERMICAS 50X100 MM BLANCA  $ 6.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.800 $ 649.800
31201512
Cinta Transparente50UnidadSCOTCH TRANSPARENTE 18 MM  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31161816
Espaciadores y separadores50KitSEPARADORES OFICIO COLORES  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 1.483.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.871
TOTAL OC $ 1.765.401


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.