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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1108338-55-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-43-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.287.570-2 |
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Dirección de Facturación |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
158802 |
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Dirección de Envío de la Factura |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEDIDENT PLUS |
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Razón Social |
GRUPO MEDENT SPA
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R.U.T. |
77.945.971-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDIDENT PLUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131502
| Pasta de dientes | 420 | Unidad | PASTA DE DIENTES INFANTIL CON FLUOR,
FORMATO DE 94 GRAMOS POR ENVASE
DEBE CONTENER EXACTAMENTE 1450 PPM FLUOR
ENTREGA PARCIALIZADA, 50% ENTREGA INMEDIATA Y EL OTRO 50% EN AGOSTO 2025 | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 835.800
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$ 835.800
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Total Neto
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$ 835.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.802
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$ 994.602
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.