Orden de Compra. Nº1108338-639-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-86-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-639-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-86-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1108338-86-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1356
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 25460
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112706
Cepillos mecánicos400Unidadcepillo con espatula p/toma muestra papnicolau citobruschSET CEPILLO Y ESPATULA ESTERIL CAJA X100 lote 20210707 vencimiento 07-2024 FACTOR DE EMPAQUE CAJA X 100 UNDS VALOR OFERTADO X UND $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12191601
Solventes de alcohol40Unidadalcohol gel 70% aprox. 340 ml con dosificador de pulso registro ISP uso medicoALCOHOL GEL 340 CC DIFEM lote 3040151210 vencimiento 04-2023 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 134.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.460
TOTAL OC $ 159.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.