Orden de Compra. Nº1108338-686-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-686-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1108338-18-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 1189570,81
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Julio Arias Eyde
Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE
R.U.T. 7.763.175-5
Sucursal Manuel Julio Arias Eyde
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaAUMENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE COLEGIO PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DICIEMBRE 2020AUMENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE COLEGIO PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DICIEMBRE 2020 $ 626.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.089 $ 626.089
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO VALOR MENSUAL NETO DICIEMBRE 2020, mantención de jardines y club escolar,por dos años, se adjuntan basesSERVICIO DE ASEO VALOR MENSUAL NETO DICIEMBRE 2020 $ 5.634.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.634.810 $ 5.634.810
Total Neto $ 6.260.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.189.571
TOTAL OC $ 7.450.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.