Orden de Compra. Nº1108338-75-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-64-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-64-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 820800
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios industriales L&L spa
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS L&L SPA
R.U.T. 77.452.076-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios industriales L&L spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131815
Limpiador de desagüe1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE DESAGUE POR UN AÑO PERIODICIDAD, SEGUN LLAMADO DE EMERGENCIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESTAPE CAÑERIAS VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA EL DIA 27 DE MARZO 2025 A LAS 11:00 EN TERCER PISO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000
Total Neto $ 4.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 820.800
TOTAL OC $ 5.140.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.