Orden de Compra. Nº
1108338-96-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-72-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108338-96-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-72-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Facturación
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
22038,1
Dirección de Envío de la Factura
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICRACK
Razón Social
GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ
R.U.T.
13.688.881-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
10
Block
BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA SIMILAR A MARCA PROARTE
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
GOMA EVA 40 X 60 GLITTER COLOR AMARILLO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
GOMA EVA 40 X 60 GLITTER COLOR ANARANJADO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
GOMA EVA 40 X 60 GLITTER COLOR VERDE
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
60123001
Figuras de goma Eva
3
Sobre
SOBRE DE GOMA EVA SURTIDOS COLORES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA LIQUIDA FRIA 250 ML SIMILAR MARCA TORRE
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
60121204
Pintura de témpera lavable
2
Caja
TEMPERAS 12 COLORES SIMILAR MARCA ARTEL
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
60121236
Pinceles
1
Kit
SET 10 PINCELES PARA ACRILICA, TEMPERA ACUARELA MADERA CERDAS AGUA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
44102001
Lámina para plastificar
1
Caja
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES)
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
60121535
Goma de borrar
15
Kit
SET GOMA BORRAR MAS SACAPUNTAS 7 Pzs
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.850
$ 44.850
Total Neto
$ 105.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 22.038
TOTAL OC
$ 138.028
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.688.881-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.