Orden de Compra. Nº1108338-96-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-72-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-72-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 22038,1
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICRACK
Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ
R.U.T. 13.688.881-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10BlockBLOCK CARTULINA ESPAÑOLA SIMILAR A MARCA PROARTE  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGOMA EVA 40 X 60 GLITTER COLOR AMARILLO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGOMA EVA 40 X 60 GLITTER COLOR ANARANJADO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGOMA EVA 40 X 60 GLITTER COLOR VERDE  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
60123001
Figuras de goma Eva3SobreSOBRE DE GOMA EVA SURTIDOS COLORES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA LIQUIDA FRIA 250 ML SIMILAR MARCA TORRE  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
60121204
Pintura de témpera lavable2CajaTEMPERAS 12 COLORES SIMILAR MARCA ARTEL  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
60121236
Pinceles1KitSET 10 PINCELES PARA ACRILICA, TEMPERA ACUARELA MADERA CERDAS AGUA  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
44102001
Lámina para plastificar1CajaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES)  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
60121535
Goma de borrar15KitSET GOMA BORRAR MAS SACAPUNTAS 7 Pzs  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
Total Neto $ 105.990
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 22.038
TOTAL OC $ 138.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.