Orden de Compra. Nº1108660-131-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1108660-9-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108660-131-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108660-9-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1108660-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N/A del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Facturación Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
Comuna Santiago
Impuesto 5472000
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A IMPRESORES S.A.
Razón Social A IMPRESORES S.A.
R.U.T. 96.830.710-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A IMPRESORES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1UnidadSERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 20.000 EJEMPLARES MENSUALES DEL PERIÓDICO NUESTRA TIERRA AÑO 2026 DISTRIBUIDOS EN PUNTOS DESCRITOS EN LAS BASES DE LICITACIONValor Total Neto $ 28.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800.000 $ 28.800.000
Total Neto $ 28.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.472.000
TOTAL OC $ 34.272.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.