Orden de Compra. Nº
1108660-50-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-68-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108660-50-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-68-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA
Razón Social
FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T.
70.931.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T.
70.931.000-3
Dirección de Facturación
Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
Comuna
Santiago
Impuesto
53815,22
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Sucursal
JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑO MULTI USO 38X40 CM. TIPO DANZARINA
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR KILO IANSA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYSOFORM
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.664
$ 32.664
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 308
$ 308
14111705
Servilletas de papel
4
Unidad
SERVILLETA MESA 1 X 50 UNID. HOJA SIMPLE ELITE
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 644
$ 644
50201713
Bolsitas de te
4
Unidad
TÉ SUPREMO NEGRO PREMIUM CEYLÁN CAJA 100 BOLSITAS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
1
Unidad
JABON LIQ. 5 L TS. AROMA ALMENDRA, MARCA LLABRES O SIMILAR (NO SE ACEPTARÁN MARCAS DE BAJA CALIDAD)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
PAQ. 2 UND TOALLA JUMBO 190MTS
$ 4.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.480
$ 80.480
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZA LIMON 5 L TS. VIRGINIA O SIMILAR (NO SE ACEPTARÁN MARCAS DE BAJA CALIDAD)
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.990
50201706
Café
2
Unidad
CAFE INSTANTANEO TRADICIONAL GRANULADO 420 GR. NESCAFE
$ 11.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.642
$ 23.642
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIENICO D/H 250 METROS TECNOPAPEL X 6 UNIDADES
$ 12.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.200
$ 121.200
Total Neto
$ 283.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.815
TOTAL OC
$ 337.053
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.