Orden de Compra. Nº1108660-50-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-68-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108660-50-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-68-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Facturación Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
Comuna Santiago
Impuesto 53815,22
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO MULTI USO 38X40 CM. TIPO DANZARINA  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR KILO IANSA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYSOFORM  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.664 $ 32.664
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA BONOBRIL  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308 $ 308
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETA MESA 1 X 50 UNID. HOJA SIMPLE ELITE  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644 $ 644
50201713
Bolsitas de te4UnidadTÉ SUPREMO NEGRO PREMIUM CEYLÁN CAJA 100 BOLSITAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadJABON LIQ. 5 L TS. AROMA ALMENDRA, MARCA LLABRES O SIMILAR (NO SE ACEPTARÁN MARCAS DE BAJA CALIDAD)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111703
Toallas de papel20UnidadPAQ. 2 UND TOALLA JUMBO 190MTS  $ 4.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.480 $ 80.480
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA LIMON 5 L TS. VIRGINIA O SIMILAR (NO SE ACEPTARÁN MARCAS DE BAJA CALIDAD)  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
50201706
Café2UnidadCAFE INSTANTANEO TRADICIONAL GRANULADO 420 GR. NESCAFE  $ 11.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.642 $ 23.642
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO D/H 250 METROS TECNOPAPEL X 6 UNIDADES  $ 12.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200
Total Neto $ 283.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.815
TOTAL OC $ 337.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.