Orden de Compra. Nº1109692-118-AG26 "COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO TNS EN ECOTURISMO 1109692-109-COT26 *OP"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-118-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO TNS EN ECOTURISMO 1109692-109-COT26 *OP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO DE OPERACIONES del sistema CFT de Magallanes.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO # 580
Comuna Porvenir
Impuesto 8075
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO # 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mc Austral
Razón Social MC AUSTRAL VENTAS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.187.361-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mc Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral5UnidadBotella de Agua Mineral sin gas o agua saborizada o bebida isotónica de al menos 500 ml.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5UnidadBarra de chocolate con al menos 60% de cacao de 80 grs aprox.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50221202
Cereales en barra5UnidadBarra de cereal energética tipo Wild Protein o equivalente de al menos 14 grs de proteina por barra, contenido neto aprox. 45 grs.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50192110
Nueces o frutos secos5BolsaMix de frutos secos de al menos 30 gramos.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50101634
Fruta fresca5UnidadPlátanos (no verde, ni demasiado maduro, término medio)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos5UnidadSándwich sencillo en pan integral jamón y queso.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181909
Galletas saladas5BolsaGalletas mini saladas tipo Selz o Grill o equivalente de al menos 35 gramos.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 42.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.075
TOTAL OC $ 50.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.