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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1109692-142-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV II Prov.de compra ágil: *1109692-110-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
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R.U.T. |
62.000.760-9 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO SAMPAIO 580 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
45828 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO SAMPAIO 580 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-06-2025 |
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Proveedor |
LUCERMINIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ CARRASCO |
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Razón Social |
LUCERMINIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ CARRASCO
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R.U.T. |
6.810.431-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUCERMINIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ CARRASCO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 25 | Caja | 25 CAJAS DE BON O BON O SIMILAR | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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50192109
| Papas fritas o galletas tostadas | 16 | Unidad | BOLSAS DE PAPAS FRITAS DE 350 GRAMOS | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.600
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$ 41.600
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 16 | Unidad | QUEQUES DE 200 GRAMOS | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 6 | Unidad | BOLSAS DE 24 UNIDADES DE CARAMELOS TIPO BOMBOM BUM O VERSION SIMILAR | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 300 | Unidad | VASOS PLASTICOS DESECHABLES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE DE 2OO ML | |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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14111705
| Servilletas de papel | 10 | Unidad | PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SERVILLETAS | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 30 | Litro | JUGOS VARIEDADES DE LITRO Y MEDIO | |
$ 1.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.400
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$ 41.400
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Total Neto
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$ 241.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.828
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$ 287.028
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.