Orden de Compra. Nº1109692-142-AG25 "ADQ.DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV II Prov.de compra ágil: *1109692-110-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-142-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV II Prov.de compra ágil: *1109692-110-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado HPV II del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 45828
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCERMINIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ CARRASCO
Razón Social LUCERMINIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ CARRASCO
R.U.T. 6.810.431-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCERMINIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ CARRASCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos25Caja25 CAJAS DE BON O BON O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas16UnidadBOLSAS DE PAPAS FRITAS DE 350 GRAMOS  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos16UnidadQUEQUES DE 200 GRAMOS  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos6UnidadBOLSAS DE 24 UNIDADES DE CARAMELOS TIPO BOMBOM BUM O VERSION SIMILAR  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE DE 2OO ML  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111705
Servilletas de papel10UnidadPAQUETES DE 50 UNIDADES DE SERVILLETAS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50202304
Jugos y néctar envasados30LitroJUGOS VARIEDADES DE LITRO Y MEDIO  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
Total Neto $ 241.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.828
TOTAL OC $ 287.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.810.431-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.