Orden de Compra. Nº1109692-148-AG26 "ADQ.DE MATERIALES DE MANUALIDADES PARA LA CARRERA DE TNS EN PÁRVULO CON ENTREGA EN LA CIUDAD DE PORVENIR Prov.de compra ágil: 1109692-145-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-148-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES DE MANUALIDADES PARA LA CARRERA DE TNS EN PÁRVULO CON ENTREGA EN LA CIUDAD DE PORVENIR Prov.de compra ágil: 1109692-145-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OPERACIONES del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO # 580
Comuna Porvenir
Impuesto 53145,28
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO # 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121604
Accesorios de material de estudio3UnidadPALOS DE HELADO GRANDE SET DE 20 PALOS DE 15CM X 1,8  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408 $ 3.408
60121604
Accesorios de material de estudio3UnidadPALOS DE MAQUETAS SET DE 10 PALOS DE 50 CM  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60124317
Masa de modelado5UnidadMASA PARA MOLDEAR ARCILLA SET DE 4 ESTECAS PARA ARCILLA PLASTICAS 0,6-8,2X21,8 CM  $ 4.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.985 $ 21.985
60123001
Figuras de goma Eva3PliegoGOMA EVA SIN BRILLO PLIEGOS INDIVIDUALES DE 60X40 CM  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.917
60123001
Figuras de goma Eva15PliegoGOMA EVA CON BRILLO PLIEGOS INDIVIDUALES DE 60X40 CM  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121112
Cartón piedra15PliegoCARTON PIEDRA PLIEGOS DE 1,5MM DE 77X100  $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.115 $ 26.115
60121148
Papel lustre15UnidadPLIEGOS DE PAPEL LUSTRE UNIDAD 36 PAG.24X26CM  $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4UnidadPLUMONES GIOTTO MAXI O VERSION SIMILAR CAJA DE 12 COLORES  $ 3.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420
14121806
Papel encerado10UnidadPLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN CARPETA DE 10 PLIEGOS DE 37X50 CM  $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.050 $ 14.050
60121124
Papel kraft100UnidadPAPEL KRAFT 70 GR TAMAÑO 80X110 CM  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111509
Artículos de papelería1UnidadPAPEL BLOND BLANCO ROLLO 91.4CM X 40 MTS 80 GR  $ 18.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.145 $ 18.145
12352310
Siliconas50UnidadSILICONA EN BARRA UNIDADES 7 MM 30 CMS  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
14111525
Papel multiuso10UnidadBLOCK DE DIBUJOS MEDIUM 1/8 20 HOJAS TORRE  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.080 $ 18.080
44101801
Calculadoras o accesorios8UnidadCALCULADORA ESCRITORIO COLOR 8DIGITOS 140X90X24MM  $ 4.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.592 $ 37.592
14111509
Artículos de papelería2CajaPAPEL OPALINA 200 GRS CARTA   $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
14111610
Cartulina20PliegoCARTULINA COLORES VARIADOS PLIEGOS INDIVIDUALES DE 60X40 CM  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA ADHESIVA ANCHO 18X60  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121624
Tijeras15UnidadTIJERAS ACERO 7-8-9 P MANGO ERGONOMICO ANTIDESLIZANTE  $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
Total Neto $ 279.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.145
TOTAL OC $ 332.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.