Orden de Compra. Nº1109692-248-AG25 "ADQ.DE INSUMOS DE ASEO PARA PROGRAMA SENCE Prov.de compra ágil: 1109692-205-COT25 *SENCE"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-248-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE INSUMOS DE ASEO PARA PROGRAMA SENCE Prov.de compra ágil: 1109692-205-COT25 *SENCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado convenios SENCE, ítem “Gastos administrativos” del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO N°580
Comuna Porvenir
Impuesto 34351,24
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO N°580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 90 X 110  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIA VIDRIO 500 ML  $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.134 $ 10.134
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo12UnidadTRAPERO ALGODÓN C/ OJAL 50 X 50  $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.508 $ 14.508
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO DE GENERO 40X35  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.768 $ 6.768
47121804
Cubos o baldes para limpieza1UnidadBALDE ESCURRIDOR 14 LT  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
47131830
Productos de limpieza de muebles4UnidadLUSTRMUEBLES CREMA TRADICIONAL 250 MM  $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.752 $ 6.752
47121701
Bolsas de basura60UnidadBOLSA DE BASURA IMPEKE 50X70  $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML  $ 4.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.908 $ 52.908
47131617
Mopas de polvo2UnidadMOPA REDONDA ALGODÓN  $ 4.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.378 $ 8.378
47131604
Escobas2UnidadESCOBA  $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.298 $ 3.298
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
Total Neto $ 180.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.351
TOTAL OC $ 215.147


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.