Orden de Compra. Nº1109692-36-AG26 " ADQUISIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE CIERRE EN PORVENIR 1109692-40-COT26*SENCE"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE CIERRE EN PORVENIR 1109692-40-COT26*SENCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra debido al cierre de las actividades del proyecto que financiaba el servicio, lo que implica que la contratación ya no será requerida y no cuenta con disponibilidad presupuestaria para su ejecución.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SENCE PORVENIR del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO # 580
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO # 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monha Coctelería
Razón Social MONICA MARIBEL BARRIENTOS PEREZ
R.U.T. 15.301.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Monha Coctelería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalServicio para 20 personas, fecha por confirmar, debe incluir: 20 mini sandwich artesanal, 20 mini miga, 20 sopaipillas, 20 potesitos fruta, 20 muffin, 20 cocadas, galletas artesanales, café, té, azúcar, endulzante, jugos y agua saborizada, mantelería, montaje y desmontaje.  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.301.639-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.