Orden de Compra. Nº1109692-391-AG24 "INSUMOS DE ESCRITORIO Proveniente de compra ágil: *1109692-332-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-391-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Proveniente de compra ágil: *1109692-332-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OPERACIONES del sistema CENTRO DE FORMACION .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 10618,34
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina200Unidad200 OPALINAS BLANCAS TAMAÑO CARTA  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
44121701
Lápiz pasta1Caja1 CAJA PILOT O SIMILAR LÁPIZ SUPER GEL ROLLER BALL 0,7 AZUL 12 UNIDADES  $ 9.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.862 $ 9.862
44121627
Marcadores de libro2Unidad2 Cajas de 50 Unidades Visores Plásticos  $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.336
44121627
Marcadores de libro1Unidad1 Tirita de 250 Unidades Para Visores  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
44121615
Corcheteras1Unidad1 Corchetera tamaño CM 70. o aproximado  $ 6.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
44122002
Protectores de hojas100Unidad100 Fundas plásticas tamaño oficio.  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44122104
Clips para papel3Caja3 Cajas de 50 unidades Magic Clips 13 mm.  $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.394 $ 5.394
Total Neto $ 55.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.618
TOTAL OC $ 66.504


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.