Orden de Compra. Nº1109692-498-AG23 "ALIMENTACIÓN EN P.ARENAS 27-29SEP CGALAZ YHERMOSILLA 1109692-454-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-498-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN EN P.ARENAS 27-29SEP CGALAZ YHERMOSILLA 1109692-454-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VIRALIZA del sistema CFT de Magallanes.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 5092
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2023
TítuloDescripción
GLOSA EN FACTURAIndicar N° de orden de compra y la frase "Proyecto 22VIR-215625".
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUY CUQUI
Razón Social PANADERÍA Y PASTELERÍA FLOR MABEL BARRIENTOS MANSILLA E.I.R.L.
R.U.T. 76.813.847-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUY CUQUI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio4UnidadAlmuerzo/Cena segun detalle que se adjunta   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
Total Neto $ 26.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.092
TOTAL OC $ 31.892


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.813.847-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.