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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-1110-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FAF - SC N°1877 - ADQUISICION MATERIALES PARA IMPRESORA PARA ESCUELA PEDRO GUTIERREZ TORRES, OC: 1110404-856-COT24 / PUNTUAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Ahumada 505 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
46455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Ahumada 505 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALTASANTIS CONSULTORES |
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Razón Social |
ALTASANTIS CONSULTORES SPA
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R.U.T. |
76.742.444-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTASANTIS CONSULTORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Global | Adjunto Anexo con detalle:
-10 Set hojas acetato transparente para impresora
láser (10 hojas por set)
-2 Removedor de emulsión HMS (Kilos)
-4 Tinta de sublimación 1 c/p roja, azul, negra y amarilla, Litro (Pack tinta sublimación para Epson 4x500 ml)
-3 Resma de papel sublimación S-race, tamaño A4
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$ 244.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.500
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$ 244.500
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Total Neto
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$ 244.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.455
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$ 290.955
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.