Orden de Compra. Nº1110404-1315-SE25 "MBS, SC 1947, PUNTUAL, SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN QUE ASISTIRÁ A OLIMPIADAS DE LA EDUCACIÓN PUBLICA A DESARROLLARSE EN LA REGIÓN DE ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-1315-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MBS, SC 1947, PUNTUAL, SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN QUE ASISTIRÁ A OLIMPIADAS DE LA EDUCACIÓN PUBLICA A DESARROLLARSE EN LA REGIÓN DE ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-147-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 5623367,11
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARTNER DISTRIBUIDORA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
R.U.T. 77.309.082-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARTNER DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalSERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN QUE ASISTIRÁ A OLIMPIADAS DE LA EDUCACIÓN PUBLICA A DESARROLLARSE EN LA REGIÓN DE ATACAMAServicio alimentación y transporte en 3 buses cubriendo capacidad de 96 pasajeros. Valor neto $ 29.596.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.596.669 $ 29.596.669
Total Neto $ 29.596.669
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.623.367
TOTAL OC $ 35.220.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.