Orden de Compra. Nº1110404-1507-AG24 "PTG - SOL-2025-0037 - PUNTUAL - GENERAL - "ADQUISICIÓN SERVICIO DE GUARDIA POR UN MES, PARA CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-1208-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-1507-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PTG - SOL-2025-0037 - PUNTUAL - GENERAL - "ADQUISICIÓN SERVICIO DE GUARDIA POR UN MES, PARA CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-1208-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3364 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 1016500
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAMMER
Razón Social ESA HAMMER SPA
R.U.T. 76.979.953-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HAMMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad5UnidadSERVICIO DE UN GUARDIA / RONDIN POR 1 (UN) MES PARA 5 (CINCO) ESTABLECI-MIENTOS EDUCACIONALES - SEGÚN ANEXO ADJUNTOSERVICIO DE UN GUARDIA / RONDIN POR 1 (UN) MES PARA 5 (CINCO) ESTABLECI-MIENTOS EDUCACIONALES - SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 1.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.000 $ 5.350.000
Total Neto $ 5.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.016.500
TOTAL OC $ 6.366.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.979.953-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.