Orden de Compra. Nº1110404-30-AG25 "PTG - SOL-2025-0336 y SOL-2025-0337 - PUNTUAL - TP_2024 "ADQUISICIÓN IMPRESORAS 3D, PARA LICEOS TÉCNICO PROFESIONAL ANTONIO VARAS DE LA BARRA e INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-17-COT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra PTG - SOL-2025-0336 y SOL-2025-0337 - PUNTUAL - TP_2024 "ADQUISICIÓN IMPRESORAS 3D, PARA LICEOS TÉCNICO PROFESIONAL ANTONIO VARAS DE LA BARRA e INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-17-COT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 111
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 600020
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aurora SPA
Razón Social EMPRESA DE INSUMOS VARIOS SPA
R.U.T. 77.213.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aurora SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101505
Impresoras de fotograbado2UnidadIMPRESORA 3D SIMILAR : IMPRESORA BAMBU LAB X1 CARBON JUNTO AL AMS PARA IMPRESIÓN MUTIMATERIAL (1) LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA y (1) INSTITUTO COMERCIAL IMPRESORA 3D SIMILAR : IMPRESORA BAMBU LAB X1 CARBON JUNTO AL AMS PARA IMPRESIÓN MUTIMATERIAL $ 1.579.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.158.000 $ 3.158.000
Total Neto $ 3.158.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 600.020
TOTAL OC $ 3.758.020


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.120.861-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.213.855-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.601.843-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.