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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-367-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FAF, PUNTUAL, SOL-2026-0245, GENERAL, ADQ MATERIAL ESCOLAR ESC. ILLAPATA PERT. SLEPCH - CONVENIO DE SUMINISTROS - PROVENIENTE DE LA LICITACION ID: 1110404-1-LP26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1110404-1-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Codpa N°505 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
19357,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N°505 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 1 | Global | MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA DE ILLAPATA | MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA DE ILLAPATA |
$ 101.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.882
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$ 101.882
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Total Neto
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$ 101.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.358
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$ 121.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.