Orden de Compra. Nº1110404-435-SE26 "MRA-SOL-2026-0620-PUNTUAL-SUBV SEP- COLACIONES SALUDABLES PARA LA ESCUELA DARIO SALAS DIAZ- DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO 1110404-3-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-435-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MRA-SOL-2026-0620-PUNTUAL-SUBV SEP- COLACIONES SALUDABLES PARA LA ESCUELA DARIO SALAS DIAZ- DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO 1110404-3-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna 1
Impuesto 403750
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYG SOLUCIONES
Razón Social DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.311.788-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AYG SOLUCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global500 UND Barra saludable de Cereal de 18 grs aprox. 500 UND Jugo en caja de 200 cc sin azúcar diferentes sabores 500 UND Botella agua mineral sin gas de 500 cc 500 UND Brownie 60 grs aprox. 500 UND Leche saborizada descremada sin azúcar 500 UND Galletas de Arroz 150 grs, aprox. COLACIONES PARA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 2.125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.000 $ 2.125.000
Total Neto $ 2.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 403.750
TOTAL OC $ 2.528.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.