Orden de Compra. Nº1110404-445-SE26 "CAP-PUNTUAL-SOL-2026-0613-0622-0713-0715-0771-SUBV.SEP-ADQ. MATERIALES DE OFICINA PAPELERÍA Y MANUALIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL SLEP DE CHINCHORRO -DESDE SUMINISTRO LICITACIÓN ID: 1110404-1-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-445-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CAP-PUNTUAL-SOL-2026-0613-0622-0713-0715-0771-SUBV.SEP-ADQ. MATERIALES DE OFICINA PAPELERÍA Y MANUALIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL SLEP DE CHINCHORRO -DESDE SUMINISTRO LICITACIÓN ID: 1110404-1-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN EL MONTO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-1-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1025 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna 1
Impuesto 1384031,06
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
BODEGA DEL SERVICIO, CONTACTO ALEX VIVANCO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft1GlobalDETALLE DE LA DISTRIBUCION EN ANEXO ADJUNTO. ESC. HUMAPALCA ESC. ROMULO PEÑA ESC. TUCAPEL ESC.COSAPILLAMATERIALES PAPELERÍA Y MANUALIDADES $ 7.284.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.284.374 $ 7.284.374
Total Neto $ 7.284.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.384.031
TOTAL OC $ 8.668.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.