Orden de Compra. Nº1110404-518-AG26 "CAP-PUNTUAL-SOL.2026-0711-0861-SUBV.SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS, PARA ESCUELA GUACOYO Y ESCUELA HUMAPALCA, ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A SLEP DE CHINCHORRO-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1110404-268-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-518-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CAP-PUNTUAL-SOL.2026-0711-0861-SUBV.SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS, PARA ESCUELA GUACOYO Y ESCUELA HUMAPALCA, ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A SLEP DE CHINCHORRO-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1110404-268-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 48784,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
BODEGA DEL SERVICIO, CONTACTO ALEX VIVANCO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ULTRACOM
Razón Social ULTRACOM SPA
R.U.T. 78.032.569-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ULTRACOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161514
Audífonos1GlobalGUACOYO : Cable HDMI 4K 5mt unidad 1 - Mini Mouse inalámbrico unidad 6 Pendrive unidad 6 - Audífonos inalámbricos con bluetooth unidad 5 Puntero laser unidad 2 HUMAPALCA : Audífono Antirruido unidad 4INSUMOS TECNOLÓGICOS, PARA ESCUELA GUACOYO Y ESCUELA HUMAPALCA $ 256.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.760 $ 256.760
Total Neto $ 256.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.784
TOTAL OC $ 305.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.