Orden de Compra. Nº1110404-523-SE26 "FAF, PUNTUAL, 2026-0794, SEP, ADQ DE MATERIALES PARA CONMEMORACIÓN MACHAQ MARA PARA ESC. JOSE MIGUEL CARRERA, PERT. AL SLEPCH - CONVENIO DE SUMINISTROS - perteneciente a la licitación 1110404-1-LP26."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-523-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FAF, PUNTUAL, 2026-0794, SEP, ADQ DE MATERIALES PARA CONMEMORACIÓN MACHAQ MARA PARA ESC. JOSE MIGUEL CARRERA, PERT. AL SLEPCH - CONVENIO DE SUMINISTROS - perteneciente a la licitación 1110404-1-LP26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-1-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1208
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 53929,22
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común1GlobalMATERIALES MANUALES PARA MACHAQ MARA SEGUN SOLICITUD ADJUNTAMATERIALES MANUALES PARA MACHAQ MARA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA $ 283.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.838 $ 283.838
Total Neto $ 283.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.929
TOTAL OC $ 337.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.