Orden de Compra. Nº1110404-588-SE26 "PTG-PUNTUAL-SOL-2026-0849- SEP- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE DE ESPACIO FÍSICO, PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA ALUMNOS ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA DEL LICEO BICENTENARIO JOVINA NARANJO FERNÁNDEZ - DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO 1110404-54-LE26 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-588-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra PTG-PUNTUAL-SOL-2026-0849- SEP- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE DE ESPACIO FÍSICO, PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA ALUMNOS ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA DEL LICEO BICENTENARIO JOVINA NARANJO FERNÁNDEZ - DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO 1110404-54-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-54-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1317
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna 1
Impuesto 798000
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL CANCHA DE AZAPA
Razón Social DANTE WILLIAM TARQUE CALLE
R.U.T. 12.436.591-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL CANCHA DE AZAPA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos102UnidadSERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN, MARTES 07 DE JULIO 2026 - DESDE 8:30 A 16:30 HRS.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN, MARTES 07 DE JULIO 2026 - DESDE 8:30 A 16:30 HRS. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos108UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE SALÓN, MIÉRCOLES 08 DE JULIO 2026 - DESDE 8:30 A 16:30 HRS.SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE SALÓN, MIÉRCOLES 08 DE JULIO 2026 - DESDE 8:30 A 16:30 HRS. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.160.000
Total Neto $ 4.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.000
TOTAL OC $ 4.998.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.