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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-647-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ.N°0283 "ADQUISICIÓN 200 BUZOS ESCOLARES ALUMNOS ESCUELA TUCAPEL" DESDE ORDINARIO N°075/2021 - COMPRA SEP - ORDEN DE COMPRA DESDE 1110404-98-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1110404-98-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
514140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DETALLE DESPACHO Y FACTURACION | Los productos deben ser
despachados con Guía a Bodega del Servicio Ubicada en Miguel Ahumada N°505,
Arica. Horario atención lunes a viernes 08:30 a las 16:00 horas
Factura se debe emitir una vez
que la OC cuente con Recepción Conforme en el Portal Mercado Público, de
acuerdo con la normativa vigente.
Se adjunta Guía para el proceso
de emisión DTE y revisión del pago a través de la TGR. |
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Proveedor |
Ditexa Ltda. |
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Razón Social |
Distribuidora textil Arica Ltda.
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R.U.T. |
76.179.839-1 |
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Sucursal |
Ditexa Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 1 | Global | BUZOS ESCOLARES UNISEX, PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TUCAPEL | Buzos escolares, polibrillo, según especificación técnicas |
$ 2.706.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.706.000
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$ 2.706.000
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Total Neto
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$ 2.706.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 514.140
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$ 3.220.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.