Orden de Compra. Nº1110404-707-SE21 "REQ 234 Y 241; MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-707-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2021
Nombre de la Orden de Compra REQ 234 Y 241; MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-101-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 2525230,15
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Facus Chile SpA
Razón Social FACUS CHILE SPA
R.U.T. 76.920.372-9
Sucursal Facus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112709
Sierras mecánicas1GlobalHERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA, LICEO PABLO NERUDA, LICEO POLITÉCNICO Y LICEO VALLE DE CODPAHERRAMIENTAS DE TRABAJO $ 4.674.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.674.262 $ 4.674.262
39111512
Luces de banco de laboratorio1GlobalMATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRAMATERIAL DE LABORATORIO $ 2.056.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056.743 $ 2.056.743
39111513
Iluminación solar interior1GlobalMATERIAL FOTOVOLTAICO PARA EL LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRAMATERIAL FOTOVOLTAICO $ 777.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.980 $ 777.980
42151805
Discos de acabado o pulido1GlobalINSUMOS PARA EL LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA, LICEO PABLO NERUDA, LICEO POLITÉCNICO INSUMOS $ 5.584.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.584.090 $ 5.584.090
46191601
Extintores1GlobalSEGURIDAD PARA EL LICEO PABLO NERUDASEGURIDAD $ 197.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.610 $ 197.610
Total Neto $ 13.290.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.525.230
TOTAL OC $ 15.815.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.