Orden de Compra. Nº1110404-801-AG25 "PTG - SOL-2025-0462, SOL-2025-0463 y SOL-2025-0485 - PUNTUAL - SEP "ADQUISICIÓN PACK RECURSOS MANUALIDADES PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO PERTENECIENTE AL SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-631-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-801-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra PTG - SOL-2025-0462, SOL-2025-0463 y SOL-2025-0485 - PUNTUAL - SEP "ADQUISICIÓN PACK RECURSOS MANUALIDADES PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO PERTENECIENTE AL SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-631-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1796
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 83030
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aurora SPA
Razón Social EMPRESA DE INSUMOS VARIOS SPA
R.U.T. 77.213.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aurora SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos1GlobalPACK RECURSOS MANUALIDADES N° PRODUCTOS CANTIDAD 1.-CUENTAS DE MADERA 8 mm SURTIDAS 100 unidades => 5 2.-MASAS Y PLASTILINAS SET MULTICOLOR 50 LATAS => 5 3.-LENTEJUELA DORADAS de 6mm / TIRA DE 10 mts => 10 4.-LENTEJUELA PLATEADA de 6mm / TIRA DE 10 mts => 10 5.-PACK DE LENTEJUELAS 8mm (6 PAQUETES DE 300 grs / 6 COLORES) => 3 6.-PACK DE 100 CHAPITAS METÁLICAS 58mm => 3 7.-FILIMINA DE 58mm => 300 8.-PERFORADOR DE ESQUINA PAPEL DESPUNTADOR PAPEL 3 EN 1 KAMEI => 6 9.-CHAPITA GANCHO BASE METALICA 58mm 58PBM 100 unidades => 4 10.-FILIMINA 58mm 3D => 100ACK RECURSOS MANUALIDADES - SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 437.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000
Total Neto $ 437.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.030
TOTAL OC $ 520.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.