Orden de Compra. Nº1111089-698-CM25 "Compra de papel de Aseo para ANID"
Recuerde que el responsable del pago es Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1111089-698-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de papel de Aseo para ANID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
Razón Social Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
R.U.T. 60.915.000-9
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1375 Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22; PP 100 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
R.U.T. 60.915.000-9
Dirección de Facturación Moneda 1375 Santiago Centro
Comuna Alhué
Impuesto 1131018,7
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1375 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Soluciones Integrales
Razón Social SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.540.457-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Soluciones Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS RM350 (4630366) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS RM(4630366) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Moneda 1375 Santiago Centro $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.721.500 $ 4.721.500
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M RM77 (4619308) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M RM(4619308) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Moneda 1375 Santiago Centro $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.230 $ 1.231.230
Total Neto $ 5.952.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.131.019
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.083.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.