Orden de Compra. Nº1111432-30-SE22 "INSUMOS DE LABORATORIO OCI N°09 ENERO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1111432-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO OCI N°09 ENERO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1111432-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social Consultorio General Urbano San Felipe
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano San Felipe
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 81700
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO

Despachar a Cesfam San Felipe El Real

Bodega Farmacia

Cajales 1900

Horario de Atención

Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde)

Viernes de 08:30 a 13:00 horas.

Toda entrega fuera de horario será rechazada

Indicaciones de Facturación

Conforme señala la Ley N° 21.131, el pago será efectuado por Tesorería General de la República, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro.

Puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) se debe emitir Factura Electrónica por sistema Acepta, cuyo formato debe incluir Documento de Referencia (orden de Compra) y Folio (N° orden de compra), se comunica que SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado.  Considerar  Facturar con el formato indicado por S.I.I.,  dicho documento deben ser enviados en archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com,  facturacioncsf@redsalud.gov.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121108
Accesorios del panel de control o distribución2Unidad no definidaCONTROL HEMATOLOGICO PARA 3 NIVELES EQUIPO BC-5380 REF. 240-285 3 X 3 MLCONTROL HEMATOLOGICO PARA 3 NIVELES, EQUIPO BC-5380 REF. 240-285 3 X 3 ML $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Unidad no definidaLISANTE LEO (I) M-53 1 LTSLISANTE LEO (I) M-53 1 LTS $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos2Unidad no definidaDILUYENTE HEMATOLOGICO M-53 20 LTSDILUYENTE HEMATOLOGICO M-53 20 LTS $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
Total Neto $ 430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.700
TOTAL OC $ 511.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.