Orden de Compra. Nº1111432-551-AG21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO O.C.I 353"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1111432-551-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO O.C.I 353
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1727 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 37461,54
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO

Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde)

Viernes de 08:30 a 13:00 horas.

Toda entrega fuera de horario será rechazada

BODEGA FARMACIA LORENA DIAZ OLIVARES

 

FAVOR DESPACHAR INSUMOS CON GUIAS DE DESPACHO

UNA VEZ RECEPCION CONFORME SE SOLICITARA FACTURA

 

Se recuerda que  el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado, favor Facturar con el formato indicado por S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la Facturación que está realizando.

 

Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com, con copia a  facturacioncsd@redsalud.gov.cl

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol5UnidadALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95° PRESENTACION 1 LT  $ 3.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.690 $ 17.690
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadDETERGENTE ENZIMATICO DEINCRUSTANTE PARA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO BAJA ESPUMA BIDON DE 5 LTS  $ 44.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.476 $ 179.476
Total Neto $ 197.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.462
TOTAL OC $ 234.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.