Orden de Compra. Nº1111432-612-SE22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA REHABILITACION CCR EN APS ORDEN DE COMPRA DESDE 1111432-43-L122"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1111432-612-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA REHABILITACION CCR EN APS ORDEN DE COMPRA DESDE 1111432-43-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1111432-43-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1850 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 13993,5
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INDICACIONES

 

Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde)

Viernes de 08:30 a 13:00 horas.

Toda entrega fuera de horario será rechazada

BODEGA CENTRAL CONTACTO JONATHAN ORTIZAGA  

 

FAVOR DESPACHAR INSUMOS CON GUIAS DE DESPACHO

UNA VEZ RECEPCION CONFORME SE SOLICITARA FACTURA

SE INFORMA QUE NO SE RECIBIRÁ PEDIDO PARCIALIZADO

 

Se recuerda que  el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado, favor Facturar con el formato indicado por S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la Facturación que está realizando.

 

Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com, con copia a  facturacioncsd@redsalud.gov.cl

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REHACARE SPA
Razón Social REHACARE SPA
R.U.T. 78.724.310-k
Sucursal REHACARE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291801
Aplicadores de bandas ligadoras quirúrgicas o bandas o productos relacionados3UnidadTHERA BAND LOOP BANDA EJERCICIO DDELGADA AMRILLA 45 C,MLoop Banda de ejercicio, resistencia delgada color amarillo de 45 cms $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
42291801
Aplicadores de bandas ligadoras quirúrgicas o bandas o productos relacionados3UnidadTHERA BAND LOOP BANDA EJERCICIO MEDIANA ROJA 45 C,MLoop Banda de ejercicio, resistencia mediana color rojo de 45 cms $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.450 $ 24.450
42291801
Aplicadores de bandas ligadoras quirúrgicas o bandas o productos relacionados3UnidadTHERA BAND LOOP BANDA EJERCICIO DURA VERDE 45 C,MLoop Banda de ejercicio, resistencia dura color verde de 45 cms $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 73.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.994
TOTAL OC $ 87.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.