Orden de Compra. Nº1111432-75-SE21 "CONVENIO DE CATERING CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1111432-75-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE CATERING CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1111432-35-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social Consultorio General Urbano San Felipe
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano San Felipe
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 19000
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

Se informa que  el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado, que considere Documento Referencia (orden de compra) y Folio (número de orden de compra) favor Facturar con el formato indicado por S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la Facturación que está realizando.

 

Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com,  facturacioncsf@redsalud.gov.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ISABEL
Razón Social PASTELERIA MARIA ISABEL MUÑOZ MONTAÑO E.I.R.L.
R.U.T. 76.682.872-8
Sucursal MARIA ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO CATERING Y BANQUETERIA 2020PAQUETES DE GALLETAS ARTESANALES INDIVIDUALES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.