Orden de Compra. Nº1113146-117-AG23 "99/2023 COMPRA DE 4 HANDYS invitación a compra ágil: 1113146-40-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113146-117-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 99/2023 COMPRA DE 4 HANDYS invitación a compra ágil: 1113146-40-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
Comuna Coyhaique
Impuesto 138768,4
Dirección de Envío de la Factura Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2023
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO
La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.
Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 
La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Boris Romero Bello EIRL
Razón Social Boris Romero Bello EIRL
R.U.T. 77.190.386-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Boris Romero Bello EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios4UnidadHandy Equivalente a Motorola TK2000 resistente a impactos, caídas y todo tipo de condiciones climatológicas, según archivo adjunto  $ 182.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.360 $ 730.360
Total Neto $ 730.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.768
TOTAL OC $ 869.128


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.190.386-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.600.618-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.201.296-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.201.296-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.144.559-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.156.939-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.601.300-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.144.559-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.437.385-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.160.299-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.