Orden de Compra. Nº
1113146-12-SE23
"
SAE 6/2023 Alimentación Perecible ASP Jeinimeni_Febrero
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1113146-12-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
SAE 6/2023 Alimentación Perecible ASP Jeinimeni_Febrero
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1092-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
Comuna
Coyhaique
Impuesto
9962,84
Dirección de Envío de la Factura
Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-03-2023
Título
Descripción
FORMA DE PAGO
La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.
Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados. Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl
La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO JIMENEZ
Razón Social
SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T.
5.064.954-7
Sucursal
SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131801
Queso natural
1
kilogramo
Queso de Vaca Laminado kg
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
Zanahorias x kg
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
kilogramo
Carne de Vacuno Molida x kg
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.278
$ 13.278
50111510
Carne de ave o carne fresca
3
kilogramo
Trutro de Pollo x kg
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
Cebollas x kilo
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
Carne de VacunoSobrecostilla x kg
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
50131606
Huevos frescos
4
Docena
Huevos de Gallina x Docena
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.368
$ 8.368
Total Neto
$ 52.436
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.963
TOTAL OC
$ 62.399
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.