Orden de Compra. Nº1113146-38-SE23 "SAE 14/2023 Traslado de Personal Proyecto FNDR DESDE 1113146-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113146-38-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SAE 14/2023 Traslado de Personal Proyecto FNDR DESDE 1113146-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1113146-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
Comuna Coyhaique
Impuesto 3624369,7
Dirección de Envío de la Factura Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO
La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.
Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 
La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luisburgos
Razón Social LUIS ALEJANDRO BURGOS BARRIENTOS
R.U.T. 10.644.037-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal luisburgos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadTraslado de Personal hacia labores forestales en Jeinimeni según ANEXO 3Transporte de pasajeros CONAF - Jeinimeni 2023. Valor Km $ 19.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.075.630 $ 19.075.630
Total Neto $ 19.075.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.624.370
TOTAL OC $ 22.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.