Orden de Compra. Nº
1113146-49-SE23
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SAE 35/2023 ALIMENTACIÓN NO PERECIBLE ASP JEINIMENI, MAYO.
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1113146-49-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
SAE 35/2023 ALIMENTACIÓN NO PERECIBLE ASP JEINIMENI, MAYO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1092-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Los Coigües #482
Comuna
Coyhaique
Impuesto
21251,12
Dirección de Envío de la Factura
Los Coigües #482
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2023
Título
Descripción
FORMA DE PAGO
La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.
Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados. Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl
La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO JIMENEZ
Razón Social
SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T.
5.064.954-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Litro
Aceite de Cocina x 1 Lt Cristal o Similar
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
50221101
Granos de Cereales
6
Unidad no definida
Arroz Grado 1 Miraflores o Similar
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.078
50101543
Arvejas secas
2
kilogramo
Arvejas Amarillas x 1 Kg
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50101544
Arvejas en conserva
1
kilogramo
Arvejas Verdes por 310grs
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
Azucar Granulada x kg
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
Café instantaneo x 170 grs
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
1
Unidad
Chocolate x 90 grs capri o similar
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
4
Unidad
Fideos espirales x 400 grs carozzi o similar
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Unidad
Fideos corbatas x 400 grs carozzi o similar
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50202305
Jugo en polvo
2
Unidad no definida
Jugo en polvo x 60 grs
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad
Leche en polvo instantanea x kg colun o similar
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.790
$ 16.790
50221001
Granos de Legumbres
4
Unidad
Lentejas x kg nutralit o similar
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad
Levadura instantanea x 500 grs2513
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad
Manjar x 400 grs colun o similar
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
50171549
Hierbas secas
2
Unidad
Oregano x 100 grs
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.294
$ 1.294
50171550
Especias o extractos
2
Unidad
Pimenton x 100grs
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
50171901
Conservas
7
Unidad
Ravioles en Salsa x 580grs u otro plato listo similar
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.351
$ 29.351
50171831
Salsas para cocinar
10
Unidad
Salsa de Tomates sachet200grs
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
Sal de Cocina x kgs
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
50191505
Sopas preparadas frescas
3
Unidad
Sopas Instantánea SaboresSurtidos x 78grs
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.362
$ 1.362
50121612
Mariscos congelados
5
Unidad
Surtido de Marisco x 190grs
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
50101717
Semillas o frutos secos pelados
2
kilogramo
Trigo Mote x kg
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.352
$ 4.352
Total Neto
$ 111.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.251
TOTAL OC
$ 133.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.