Orden de Compra. Nº1113146-49-SE23 "SAE 35/2023 ALIMENTACIÓN NO PERECIBLE ASP JEINIMENI, MAYO."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113146-49-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra SAE 35/2023 ALIMENTACIÓN NO PERECIBLE ASP JEINIMENI, MAYO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1092-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Los Coigües #482
Comuna Coyhaique
Impuesto 21251,12
Dirección de Envío de la Factura Los Coigües #482
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2023
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO
La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.
Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 
La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO JIMENEZ
Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T. 5.064.954-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3Litro Aceite de Cocina x 1 Lt Cristal o Similar  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
50221101
Granos de Cereales6Unidad no definidaArroz Grado 1 Miraflores o Similar  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
50101543
Arvejas secas2kilogramoArvejas Amarillas x 1 Kg  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
50101544
Arvejas en conserva1kilogramoArvejas Verdes por 310grs  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoAzucar Granulada x kg  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50201709
Café instantáneo1UnidadCafé instantaneo x 170 grs  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadChocolate x 90 grs capri o similar  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos4UnidadFideos espirales x 400 grs carozzi o similar  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos1UnidadFideos corbatas x 400 grs carozzi o similar  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50202305
Jugo en polvo2Unidad no definidaJugo en polvo x 60 grs  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadLeche en polvo instantanea x kg colun o similar  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
50221001
Granos de Legumbres4UnidadLentejas x kg nutralit o similar  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50181709
Suministros para el horno1UnidadLevadura instantanea x 500 grs2513  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadManjar x 400 grs colun o similar  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
50171549
Hierbas secas2UnidadOregano x 100 grs  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
50171550
Especias o extractos2UnidadPimenton x 100grs  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
50171901
Conservas7UnidadRavioles en Salsa x 580grs u otro plato listo similar  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.351 $ 29.351
50171831
Salsas para cocinar10UnidadSalsa de Tomates sachet200grs  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSal de Cocina x kgs  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50191505
Sopas preparadas frescas3UnidadSopas Instantánea SaboresSurtidos x 78grs  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
50121612
Mariscos congelados5UnidadSurtido de Marisco x 190grs  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
50101717
Semillas o frutos secos pelados2kilogramoTrigo Mote x kg  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.352
Total Neto $ 111.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.251
TOTAL OC $ 133.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.