Orden de Compra. Nº1113146-94-SE23 "SAE 78/2023 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DESDE 1113146-22-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113146-94-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SAE 78/2023 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DESDE 1113146-22-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1113146-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 137
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
Comuna Coyhaique
Impuesto 2753100
Dirección de Envío de la Factura Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO
La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva. Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador. A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl  La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS VALLES SPA
Razón Social CONSTRUCCIONES LOS VALLES SPA
R.U.T. 77.448.179-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS VALLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221002
Estructuras de aparcamiento1UnidadServicio de Construcción de Infraestructura y Acondicionamiento para el Parque Urbano Natural Cerro Mirador, de la comuna de Puerto Guadal (Ver Anexo N° 1 Bases Técnicas).La presente oferta tiene por objeto construir y acondicionar infraestructura para el uso público en distintos sectores del Parque Urbano Natural Cerro Mirador, en la localidad de Puerto Guadal. La empresa se compromete a ejecutar los servicios descritos $ 14.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490.000 $ 14.490.000
Total Neto $ 14.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.753.100
TOTAL OC $ 17.243.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.