Orden de Compra. Nº1113159-17-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113159-17-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1113159-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 510 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N°
Comuna Tocopilla
Impuesto 10165
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Allmedica S.A
Razón Social ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.636.310-k
Sucursal Allmedica S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182013
Especulo del examen vaginal100UnidadEspéculos Talla L Desechable Hipoalergénicos. OBSERVACIONES: El Oferente debe Adjuntar Ficha Técnica e Imagen del producto.ESPECULO DESECHABLE VAGINAL ESTERIL TOMAÑO L, ENTREGA 10 DIAS , FLETE INCLUIDO. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES.- $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500
Total Neto $ 53.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.165
TOTAL OC $ 63.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.