Orden de Compra. Nº1113159-41-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-2-L121"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113159-41-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-2-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1113159-2-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N°
Comuna Tocopilla
Impuesto 242250
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162414
Calzo15000UnidadCUBRE CALZADOCUB002-N: CUBRE CALZADO, MARCA PRIMUS, NO ESTERIL, BOLSA X 100 UDS, VALOR X UNIDAD, TALLA UNICA, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 9001:2008, PRODUC. CONVENIO MARCO: 1675960 $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
42131611
Gorras de quirófano15000UnidadGORRO ENERMERIAGOE002 GORROS ENFERMERA DESECHABLE, NO ESTERIL, BOLSA X 100 UDS, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485:2016, PRODUC. CONVENIO MARCO: 1675962, VENCIMIENTO 01.09.2025 $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
Total Neto $ 1.275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.250
TOTAL OC $ 1.517.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.