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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1113403-83-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UNIFORMES JJII Y SALAS CUNAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1113403-15-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
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R.U.T. |
62.000.650-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
5426248 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2026 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA GUILLERMO COCIO EIRL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO COCIO EMP
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R.U.T. |
76.994.464-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA GUILLERMO COCIO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | Adquisicion de uniformes para el personal de salas cunas y jardines infantiles dependientes del Servicio Local de Educacion Publica de Gabriela Mistral. | Participamos de la compra con nuestros productos de confección nacional e importados.
Se adjunta presentación con las composiciones y características de las prendas. |
$ 28.559.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.559.200
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$ 28.559.200
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Total Neto
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$ 28.559.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.426.248
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$ 33.985.448
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.